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NOTA DE EMPENHO 2023NE000610

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 297.040,71
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/06/2023

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

107125/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de abril de 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000610 15/06/2023 297.040,71 297.040,71 297.040,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de abril de 2023.
2023NE000610 15/06/2023 297.040,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de abril de 2023.
2023NL001412 15/06/2023 0,00 297.040,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB037846 15/06/2023 0,00 0,00 282.990,58
PAGAMENTO
2023PP001027 15/06/2023 0,00 0,00 14.050,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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