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NOTA DE EMPENHO 2023NE000102

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 86.682,74
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/03/2023

Plano Interno:

011759

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

52602/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000102 23/03/2023 86.682,74 86.682,74 86.682,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2023.
2023NE000102 23/03/2023 86.682,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2023.
2023NL000356 24/03/2023 0,00 86.682,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB012585 24/03/2023 0,00 0,00 82.582,67
PAGAMENTO
2023PP000352 24/03/2023 0,00 0,00 4.100,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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