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NOTA DE EMPENHO 2023NE000101

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 224.506,39
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/03/2023

Plano Interno:

011759

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

52606/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de janeirro de 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000101 23/03/2023 224.506,39 224.506,39 224.506,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de janeirro de 2023.
2023NE000101 23/03/2023 224.506,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de janeirro de 2023.
2023NL000353 24/03/2023 0,00 224.506,39 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB012582 24/03/2023 0,00 0,00 213.913,56
PAGAMENTO
2023PP000349 24/03/2023 0,00 0,00 10.592,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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