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NOTA DE EMPENHO 2023NE000022

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 290.849,34
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

27/02/2023

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

28047/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320350/ T00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000022 27/02/2023 290.849,34 290.849,34 290.849,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320350/ T00
2023NE000022 27/02/2023 290.849,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320350/ T00
2023NL000060 28/02/2023 0,00 290.849,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB004708 28/02/2023 0,00 0,00 277.092,04
PAGAMENTO
2023PP000121 02/03/2023 0,00 0,00 13.757,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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