CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/02/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
28047/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320350/ T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000022 | 27/02/2023 | 290.849,34 | 290.849,34 | 290.849,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320350/ T00
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2023NE000022 | 27/02/2023 | 290.849,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320350/ T00
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2023NL000060 | 28/02/2023 | 0,00 | 290.849,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004708 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 277.092,04 |
PAGAMENTO
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2023PP000121 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.757,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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