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NOTA DE EMPENHO 2023NE001045

Favorecido

ESTACIO PEREIRA RODRIGUES
R$ 3.048,00
 

CPF/CNPJ:

00070507732391

Emissão:

27/10/2023

Plano Interno:

011775

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

193401/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Atendimento às Vítimas de Desastres

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF para receber e transportar viaturas doadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Publica ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001045 27/10/2023 3.048,00 3.048,00 3.048,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF para receber e transportar viaturas doadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Publica ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.
2023NE001045 27/10/2023 3.048,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF para receber e transportar viaturas doadas pe
2023NL002539 27/10/2023 0,00 3.048,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB077328 27/10/2023 0,00 0,00 3.048,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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