CPF/CNPJ:
00070507732391
Emissão:
27/10/2023
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
193401/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF para receber e transportar viaturas doadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Publica ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001045 | 27/10/2023 | 3.048,00 | 3.048,00 | 3.048,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF para receber e transportar viaturas doadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Publica ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.
|
2023NE001045 | 27/10/2023 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF para receber e transportar viaturas doadas pe
|
2023NL002539 | 27/10/2023 | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077328 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,