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NOTA DE EMPENHO 2023NE000789

Favorecido

Jorge Henrique Souza da Costa
R$ 762,00
 

CPF/CNPJ:

00050774107391

Emissão:

07/08/2023

Plano Interno:

011770

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

141239/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000789 07/08/2023 762,00 762,00 762,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)
2023NE000789 07/08/2023 762,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)
2023NL001913 07/08/2023 0,00 762,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB052874 07/08/2023 0,00 0,00 762,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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