CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
04/08/2023
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
140522/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000781 | 04/08/2023 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI.
|
2023NE000781 | 04/08/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI
|
2023NL001873 | 04/08/2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052392 | 04/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,