Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2023NE000390

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Monção-- MA, Pindaré Mirim-MA, Pedreiras-MA, São Luis Gonzaga-MA e Bacabal-MA

200,00 200,00 200,00
2023NE000391

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Bacabal-MA

200,00 200,00 200,00
2023NE000424

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Imperatriz-MA

0,00 0,00 0,00
2023NE000435

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Brasilia - DF.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2023NE000518

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Imperatriz-MA

600,00 600,00 600,00
2023NE000611

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para participar da reunião da LIGABOM e o WORKSHOP a padronização nacional das respostas de desastres.

2.520,00 2.520,00 2.520,00
2023NE000776

Dt. Emissão:
Descrição: O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2023NE000780

Dt. Emissão:
Descrição: O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI.

200,00 200,00 200,00
2023NE000781

Dt. Emissão:
Descrição: O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI.

200,00 200,00 200,00
2023NE000792

Dt. Emissão:
Descrição: O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)

840,00 840,00 840,00
2023NE000870

Dt. Emissão:
Descrição: Seguiu viagem para a cidade de Itapecuru - MA, para realizar a entrega de fardamento do Colégio Militar 02 de Julho da Unidade XVI

400,00 400,00 400,00
2023NE000947

Dt. Emissão:
Descrição: Seguiu viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar da reunião de projetos da Amazônia Legal

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2023NE000966

Dt. Emissão:
Descrição: SEGUIRÁ VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE ESMORIZ/PORTGUAL, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA E VISITA À EMPRESA JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SURCS E LTDA, QUE REUNIRÁ REPRESENTANTE PORTUGUESES E BOMBEIROS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA.

16.026,24 16.026,24 16.026,24
2023NE001109

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ALINHAMENTO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO PLANO AMAS - AMAZNIA: SEGURANÇA E CIDADANIA.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2023NE001110

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE PARA SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO(CMAUT) DO ASP BM CAIO AMORIM SOEIRO NO CBMCE.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2023NE001276

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado

200,00 200,00 200,00
2023NE001279

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado

400,00 400,00 400,00
2023NE001280

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado

200,00 200,00 200,00
2023NE001298

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para participar da 4ª reunião da LIGABOM

1.680,00 1.680,00 1.680,00
Totais: 29.966,24 29.966,24 29.966,24

+

,