CPF/CNPJ:
00004699123325
Emissão:
17/05/2023
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
87940/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Barra do Corda - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000292 | 17/05/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Barra do Corda - MA.
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2023NE000292 | 17/05/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Barra do Corda - MA.
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2023NL000699 | 17/05/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029554 | 18/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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