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NOTA DE EMPENHO 2023NE001318

Favorecido

Manoel de Jesus Costa Filho
R$ 2.040,00
 

CPF/CNPJ:

00004040328345

Emissão:

15/12/2023

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

208293/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para fazer translado das viaturas doadas pelo Ministerio da Justica para o CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001318 15/12/2023 2.040,00 2.040,00 2.040,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para fazer translado das viaturas doadas pelo Ministerio da Justica para o CBMMA
2023NE001318 15/12/2023 2.040,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para fazer translado das viaturas doadas pelo Ministerio
2023NL003001 15/12/2023 0,00 2.040,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB094741 15/12/2023 0,00 0,00 2.040,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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