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NOTA DE EMPENHO 2023NE001319

Favorecido

Josue Amaral Boures
R$ 7.140,00
 

CPF/CNPJ:

00004032436371

Emissão:

15/12/2023

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

208313/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DFparticipar do BREC no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal- CBMDF

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001319 15/12/2023 7.140,00 7.140,00 7.140,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DFparticipar do BREC no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal- CBMDF
2023NE001319 15/12/2023 7.140,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DFparticipar do BREC no Corpo de Bombeiros Militar do Distri
2023NL003002 15/12/2023 0,00 7.140,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB094741 15/12/2023 0,00 0,00 7.140,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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