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NOTA DE EMPENHO 2023NE000657

Favorecido

WILLIAM RONALD SOUSA SILVA
R$ 2.700,00
 

CPF/CNPJ:

00002890946312

Emissão:

23/06/2023

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

112661/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Despesa com pagamento de diárias com militares nos município maranhenses, devido as fortes chuvas atingidas nas regiões.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000657 23/06/2023 2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militares nos município maranhenses, devido as fortes chuvas atingidas nas regiões.
2023NE000657 23/06/2023 2.700,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militares nos município maranhenses, devido as fortes chuvas atingidas nas regiões.
2023NL001560 23/06/2023 0,00 2.700,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040581 23/06/2023 0,00 0,00 2.700,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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