CPF/CNPJ:
00002572039311
Emissão:
07/08/2023
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
141443/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000788 | 07/08/2023 | 762,00 | 762,00 | 762,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)
|
2023NE000788 | 07/08/2023 | 762,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: O militar seguiu viagem para Belém - PA, para participar do programa Amazônia sempre, promovido pela secretária de articulação institucional (SEAI)
|
2023NL001912 | 07/08/2023 | 0,00 | 762,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052874 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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