CPF/CNPJ:
00002572039311
Emissão:
03/08/2023
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139514/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000768 | 03/08/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado
|
2023NE000768 | 03/08/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado
|
2023NL001856 | 03/08/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052328 | 04/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,