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NOTA DE EMPENHO 2023NE000768

Favorecido

ELIAS DE MELO FONSECA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00002572039311

Emissão:

03/08/2023

Plano Interno:

011715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

139514/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Programas Sociais do Corpo de Bombeiros

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000768 03/08/2023 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado
2023NE000768 03/08/2023 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado
2023NL001856 03/08/2023 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB052328 04/08/2023 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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