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NOTA DE EMPENHO 2023NE000740

Favorecido

ELIAS DE MELO FONSECA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00002572039311

Emissão:

26/07/2023

Plano Interno:

011775

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

131574/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Atendimento às Vítimas de Desastres

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a Itapecuru Mirim para entregar fardamentos do Colégio Militar 2 de julho Unidade XVI.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000740 26/07/2023 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a Itapecuru Mirim para entregar fardamentos do Colégio Militar 2 de julho Unidade XVI.
2023NE000740 26/07/2023 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a Itapecuru Mirim para entregar fardamentos do Colégio Militar 2 de julho Unidade
2023NL001792 26/07/2023 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB050336 26/07/2023 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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