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NOTA DE EMPENHO 2023NE001339

Favorecido

HELTON CARLOS RODRIGUES PEREIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00000463714350

Emissão:

20/12/2023

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

208304/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. r

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001339 20/12/2023 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. r
2023NE001339 20/12/2023 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. r
2023NE001342 20/12/2023 -3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado. r
2023NL003329 20/12/2023 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para regularização
2023NL003333 20/12/2023 0,00 -3.000,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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