CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011849
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
202592/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA PMMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROC ADM N° 202592/2023-, RELATIVO AO CONTRATO N° 15/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001900 | 17/11/2023 | 53.579,86 | 53.579,86 | 53.579,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA PMMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROC ADM N° 202592/2023-, RELATIVO AO CONTRATO N° 15/2022-PMMA.
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2023NE001900 | 17/11/2023 | 53.579,86 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE
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2023NL005020 | 21/11/2023 | 0,00 | 53.579,86 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098602 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 51.168,77 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP003896 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.411,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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