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NOTA DE EMPENHO 2023NE001534

Favorecido

CLARO S/A
R$ 13.107,91
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

21/09/2023

Plano Interno:

011877

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

152343/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de AGOSTO/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001534 21/09/2023 13.107,91 13.107,91 13.107,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de AGOSTO/2023.
2023NE001534 21/09/2023 14.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho__Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de AGOSTO/2023.
2023NE001551 27/09/2023 -892,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de AGOSTO/2023.
2023NL003969 27/09/2023 0,00 13.107,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB084666 21/11/2023 0,00 0,00 12.478,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005043 21/11/2023 0,00 0,00 629,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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