Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000028

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 2.187,58
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

06/03/2023

Plano Interno:

011882

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter

Processo:

205529/2022-PMM

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO TERRITORIO NACIONAL, DESTINADOS ÀS VIAGENS DE POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES, REFERENTE A CURSOS, DESLOCAMENTOS DE TROPAS, OPERAÇÕES MILITARES, JUNTA MÉDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº02/2018-PMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000028 06/03/2023 2.187,58 2.187,58 2.187,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO TERRITORIO NACIONAL, DESTINADOS ÀS VIAGENS DE POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES, REFERENTE A CURSOS, DESLOCAMENTOS DE TROPAS, OPERAÇÕES MILITARES, JUNTA MÉDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº02/2018-PMMA
2023NE000028 06/03/2023 25.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, AUTORIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO.
2023NE001890 17/11/2023 -22.662,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO. ENCERRAMENTO EXERCICIO__CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO TERRITORIO NACIONAL, DESTINADOS ÀS VIAGENS DE POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES, REFERENTE A CURSOS, DESLOCAMENTOS DE TROPAS, OPERAÇÕES MILITARES, JUNTA MÉDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº02/2018-PMMA
2023NE002036 26/12/2023 -150,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF PROC N° 205010/2023.
2023NL005291 01/12/2023 0,00 2.187,58 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB098744 22/12/2023 0,00 0,00 2.187,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,