CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
10/10/2023
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
180928/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO PARA PMMA ,CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO N° 167832/2021 -PMMA E DO TERMO ADITIVO N° 01/2022-PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001645 | 10/10/2023 | 16.905,00 | 16.905,00 | 16.905,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO PARA PMMA ,CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO N° 167832/2021 -PMMA E DO TERMO ADITIVO N° 01/2022-PMMA
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2023NE001645 | 10/10/2023 | 16.905,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO PARA PMMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCE
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2023NL004708 | 09/11/2023 | 0,00 | 16.905,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098780 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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