Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE001834

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.246.059,25
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/11/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

158716/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001834 10/11/2023 1.246.059,25 1.246.059,25 1.246.059,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023.
2023NE001834 10/11/2023 1.246.059,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMB
2023NL004830 14/11/2023 0,00 955.845,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMB
2023NL004831 14/11/2023 0,00 290.213,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB084666 21/11/2023 0,00 0,00 1.229.834,97
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005041 21/11/2023 0,00 0,00 13.930,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005040 21/11/2023 0,00 0,00 2.294,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,