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NOTA DE EMPENHO 2023NE001643

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.382.886,45
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/10/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

138017/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO MÊS DE AGOSTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001643 10/10/2023 1.382.886,45 1.382.886,45 1.382.886,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO MÊS DE AGOSTO
2023NE001643 10/10/2023 1.382.886,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 202
2023NL004262 10/10/2023 0,00 979.599,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023
2023NL004260 10/10/2023 0,00 403.286,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB076414 25/10/2023 0,00 0,00 977.248,79
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004517 25/10/2023 0,00 0,00 2.351,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB084666 21/11/2023 0,00 0,00 383.928,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005046 21/11/2023 0,00 0,00 19.357,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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