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NOTA DE EMPENHO 2023NE001598

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 95.077,58
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/10/2023

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

138011/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) - BASE ADMNISTRATIVA PMMA - DA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, MES DE AGOSTO/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001598 05/10/2023 95.077,58 95.077,58 95.077,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) - BASE ADMNISTRATIVA PMMA - DA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, MES DE AGOSTO/2023.
2023NE001598 05/10/2023 95.077,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENCAO) - BASE ADMNISTRATIVA PMMA - DA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, MES DE AGOSTO/2023.
2023NL004255 10/10/2023 0,00 55.641,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTIVEL) - BASE ADMNISTRATIVA PMMA - DA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, MES DE AGOSTO/2023
2023NL004256 10/10/2023 0,00 39.436,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB076429 25/10/2023 0,00 0,00 52.970,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB076414 25/10/2023 0,00 0,00 39.341,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004524 25/10/2023 0,00 0,00 2.670,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004518 25/10/2023 0,00 0,00 94,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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