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NOTA DE EMPENHO 2023NE001596

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.253.082,02
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/10/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

115889/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001596 05/10/2023 1.253.082,02 1.253.082,02 1.253.082,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023.
2023NE001596 05/10/2023 1.253.082,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE
2023NL004252 10/10/2023 0,00 870.450,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENÇÃO) PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023.
2023NL004253 10/10/2023 0,00 382.631,54 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB072184 11/10/2023 0,00 0,00 1.250.074,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004289 11/10/2023 0,00 0,00 2.089,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004291 11/10/2023 0,00 0,00 918,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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