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NOTA DE EMPENHO 2023NE001488

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.252.924,83
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/09/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

974119/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001488 15/09/2023 1.252.924,83 1.252.924,83 1.252.924,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.
2023NE001488 15/09/2023 1.252.924,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUN
2023NL003797 15/09/2023 0,00 861.183,21 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AS VIATURAS DA PMMA DA BASE OPERACIONAL, JUNHO /2023.
2023NL003798 15/09/2023 0,00 391.741,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB067275 26/09/2023 0,00 0,00 1.232.054,39
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL003946 26/09/2023 0,00 0,00 18.803,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL003945 26/09/2023 0,00 0,00 2.066,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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