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NOTA DE EMPENHO 2023NE000752

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 63.636,33
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

11/07/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

72829/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no período de 01 a 30 de Abril/2023. Conforme Termo Aditivo 03/2022 PMMA do Contrato 017/2020 - PMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000752 11/07/2023 63.636,33 63.636,33 63.636,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no período de 01 a 30 de Abril/2023. Conforme Termo Aditivo 03/2022 PMMA do Contrato 017/2020 - PMMA.
2023NE000752 11/07/2023 73.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo do NE 752
2023NE001478 11/09/2023 -9.363,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no período de 01 a 30 de Abril/2023. Conforme Termo Ad
2023NL002083 11/07/2023 0,00 73.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no período de 01 a 30 de Abril/2023. Conforme Termo Ad
2023NL002149 11/07/2023 0,00 39.499,79 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no período de 01 a 30 de Abril/2023. Conforme Termo Ad
2023NL002147 11/07/2023 0,00 25.066,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no período de 01 a 30 de Abril/2023. Conforme Termo Ad
2023NL002150 11/07/2023 0,00 24.136,54 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO VALOR
2023NL002148 11/07/2023 0,00 -25.066,71 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro no valor
2023NL002144 11/07/2023 0,00 -73.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB050951 27/07/2023 0,00 0,00 61.682,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL002736 27/07/2023 0,00 0,00 1.895,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL002718 27/07/2023 0,00 0,00 57,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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