CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/05/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
45321/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45321/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000342 | 08/05/2023 | 47.419,44 | 47.419,44 | 47.419,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45321/2023.
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2023NE000342 | 08/05/2023 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO__Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45321/2023.
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2023NE000542 | 31/05/2023 | -580,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( co
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2023NL001148 | 11/05/2023 | 0,00 | 23.760,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( co
|
2023NL001134 | 11/05/2023 | 0,00 | 23.659,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031133 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.226,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001544 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.135,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001547 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 57,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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