Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000342

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 47.419,44
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

08/05/2023

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

45321/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45321/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000342 08/05/2023 47.419,44 47.419,44 47.419,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45321/2023.
2023NE000342 08/05/2023 48.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO__Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45321/2023.
2023NE000542 31/05/2023 -580,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( co
2023NL001148 11/05/2023 0,00 23.760,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( co
2023NL001134 11/05/2023 0,00 23.659,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031133 23/05/2023 0,00 0,00 46.226,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001544 23/05/2023 0,00 0,00 1.135,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001547 23/05/2023 0,00 0,00 57,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,