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NOTA DE EMPENHO 2023NE000118

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 34.023,55
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/03/2023

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

226906/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 26 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 226906/2022-PMMA e Parecer n° 453/2023-ASSEJUR/SSP/MA .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000118 22/03/2023 34.023,55 34.023,55 34.023,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 26 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 226906/2022-PMMA e Parecer n° 453/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
2023NE000118 22/03/2023 34.023,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
2023NL000435 22/03/2023 0,00 28.034,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
2023NL000438 22/03/2023 0,00 28.034,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente ao fornecimento de peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da B
2023NL000436 22/03/2023 0,00 5.989,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICADOR DE DESPESA INCORRETO
2023NL000437 22/03/2023 0,00 -28.034,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL000556 04/04/2023 0,00 0,00 287,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL000555 04/04/2023 0,00 0,00 67,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB015689 05/04/2023 0,00 0,00 33.668,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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