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NOTA DE EMPENHO 2023NE000149

Favorecido

LOCAMIL SERVICOS LTDA
R$ 693,84
 

CPF/CNPJ:

02743288000110

Emissão:

31/03/2023

Plano Interno:

011887

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

39841/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO CAMINONETE PICKUP PARA A PMMA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019-PMMA. __PROCESSO 39841/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000149 31/03/2023 693,84 693,84 693,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO CAMINONETE PICKUP PARA A PMMA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019-PMMA. __PROCESSO 39841/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NE000149 31/03/2023 693,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA A PMMA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019-PMM
2023NL000567 11/04/2023 0,00 693,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031940 25/05/2023 0,00 0,00 660,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001584 25/05/2023 0,00 0,00 33,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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