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NOTA DE EMPENHO 2023NE000147

Favorecido

LOCAMIL SERVICOS LTDA
R$ 18.800,00
 

CPF/CNPJ:

02743288000110

Emissão:

31/03/2023

Plano Interno:

011887

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

21776/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO CAMINONETE PICKUP PARA A PMMA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019-PMMA. __PROCESSO 21776/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000147 31/03/2023 18.800,00 18.800,00 18.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO CAMINONETE PICKUP PARA A PMMA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019-PMMA. __PROCESSO 21776/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.
2023NE000147 31/03/2023 18.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA A PMMA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019-PMM
2023NL000566 11/04/2023 0,00 18.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB020741 24/04/2023 0,00 0,00 17.897,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL000766 24/04/2023 0,00 0,00 902,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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