CPF/CNPJ:
00097089818349
Emissão:
30/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0191601/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2023, DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VIATURAS DOADAS PELA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001789 | 30/10/2023 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2023, DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VIATURAS DOADAS PELA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PMMA.
|
2023NE001789 | 30/10/2023 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2023, DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VIATURAS DOA
|
2023NL004673 | 30/10/2023 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077913 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,