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NOTA DE EMPENHO 2023NE001907

Favorecido

JOSINEI RAMOS SALES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00083484728353

Emissão:

17/11/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

203889/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER QUE REALIZAR VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNCA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PMPI) PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHEFE DE OPERAÇÕES NA PMMA E ACOMPANHAR A FABRICAÇÃO DOS UNIFORMES DA PMMA NA EMPRESA MAGAZINE MILITAR ÔMEGA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001907 17/11/2023 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER QUE REALIZAR VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNCA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PMPI) PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHEFE DE OPERAÇÕES NA PMMA E ACOMPANHAR A FABRICAÇÃO DOS UNIFORMES DA PMMA NA EMPRESA MAGAZINE MILITAR ÔMEGA.
2023NE001907 17/11/2023 840,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS PROC 203889/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002001, 190110-00001 2023NL005333
2023NE002001 29/11/2023 -840,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER QUE REALIZAR VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 21 A 22/11
2023NL004921 17/11/2023 0,00 840,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS PROC 203889/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002001, 190110-00001 2023NL005333
2023NE002001 29/11/2023 0,00 -840,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB083596 17/11/2023 0,00 0,00 840,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS PROC 203889/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002001, 190110-00001 2023NL005333
2023NE002001 29/11/2023 0,00 0,00 -840,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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