CPF/CNPJ:
00081530986320
Emissão:
04/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
78185/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em virtude de viagem ao Rio Grande do Sul para frequentar curso de especialização e gerenciamento de crises no BM-RS no período de 08 a 26/05/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000333 | 04/05/2023 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em virtude de viagem ao Rio Grande do Sul para frequentar curso de especialização e gerenciamento de crises no BM-RS no período de 08 a 26/05/2023.
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2023NE000333 | 04/05/2023 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em virtude de viagem ao Rio Grande do Sul para frequentar curso de especialização e gerenciamento de crises no BM-RS no p
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2023NL001051 | 04/05/2023 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024262 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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