CPF/CNPJ:
00065242670363
Emissão:
19/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
117688/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 06/07 A 15/07/2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM A MA 114.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000936 | 19/07/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 06/07 A 15/07/2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM A MA 114.
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2023NE000936 | 19/07/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 10 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 06/07 A 15/07/20
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2023NL002376 | 19/07/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049017 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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