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NOTA DE EMPENHO 2023NE000086

Favorecido

FREDERICO RAMALHO BELTRAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00059235047404

Emissão:

17/03/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

42949/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E ARAME/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR . CONF NOTA N° 20230310120106.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000086 17/03/2023 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E ARAME/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR . CONF NOTA N° 20230310120106.
2023NE000086 17/03/2023 400,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 86. VLOR INCORRETO__EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E ARAME/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR . CONF NOTA N° 20230310120106.
2023NE000090 17/03/2023 -400,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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