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NOTA DE EMPENHO 2023NE000094

Favorecido

EMERSON BEZERRA DA SILVA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00057043434300

Emissão:

17/03/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

41865/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Peritoró no período de 09 a 10/03/2023 para inauguração colégio Militar Peritoró.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000094 17/03/2023 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Peritoró no período de 09 a 10/03/2023 para inauguração colégio Militar Peritoró.
2023NE000094 17/03/2023 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Imperatriz no período de 09 a 10/03/2023 para inauguração colégio Militar Codó
2023NL000360 17/03/2023 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB010777 20/03/2023 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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