CPF/CNPJ:
00044480288368
Emissão:
30/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
179779/2023-PMM
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA, PINHEIRO/MA E CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, A FIM DE SUBSIDIAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO COMANDANTE GERAL, CONF OFÍCIO N° 258/2023-P/1 BPA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001795 | 30/10/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA, PINHEIRO/MA E CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, A FIM DE SUBSIDIAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO COMANDANTE GERAL, CONF OFÍCIO N° 258/2023-P/1 BPA.
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2023NE001795 | 30/10/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA, PINHEIRO/MA E CAXIAS/MA, NO PERÍODO
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2023NL004679 | 30/10/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077913 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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