Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE001795

Favorecido

MARIO SERGIO CUTRIM SANTOS
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00044480288368

Emissão:

30/10/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

179779/2023-PMM

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA, PINHEIRO/MA E CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, A FIM DE SUBSIDIAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO COMANDANTE GERAL, CONF OFÍCIO N° 258/2023-P/1 BPA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001795 30/10/2023 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA, PINHEIRO/MA E CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, A FIM DE SUBSIDIAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO COMANDANTE GERAL, CONF OFÍCIO N° 258/2023-P/1 BPA.
2023NE001795 30/10/2023 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA, PINHEIRO/MA E CAXIAS/MA, NO PERÍODO
2023NL004679 30/10/2023 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB077913 31/10/2023 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,