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NOTA DE EMPENHO 2023NE000045

Favorecido

CARLOS FRANK PINHEIRO DE OLIVEIRA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00041260317315

Emissão:

09/03/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

25846/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/02/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA E BALAS/MA COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATATIVAS SOBRE IMPLANTACAO DE COLEGIO MILITARES NAS CIDADES. CONF NOTA N° 20230208153332

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000045 09/03/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/02/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA E BALAS/MA COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATATIVAS SOBRE IMPLANTACAO DE COLEGIO MILITARES NAS CIDADES. CONF NOTA N° 20230208153332
2023NE000045 09/03/2023 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/02/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA
2023NL000143 09/03/2023 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB007365 09/03/2023 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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