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NOTA DE EMPENHO 2023NE000328

Favorecido

HENRIQUE CESAR SANTOS
R$ 3.600,00
 

CPF/CNPJ:

00028824423353

Emissão:

03/05/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

76909/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/MA, VIANA-MA E SÃO LUÍS-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTES À CONSELHO DE DISCIPLINA, COMFORME PORTARIA DE DELEGAÇÃO N° 001/2023-DP3-CD. PERÍODO 15/04/2023 A 04/05/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000328 03/05/2023 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/MA, VIANA-MA E SÃO LUÍS-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTES À CONSELHO DE DISCIPLINA, COMFORME PORTARIA DE DELEGAÇÃO N° 001/2023-DP3-CD. PERÍODO 15/04/2023 A 04/05/2023.
2023NE000328 03/05/2023 3.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/MA, VIANA-MA E SÃO LUÍS-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILI
2023NL001038 03/05/2023 0,00 3.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB023623 04/05/2023 0,00 0,00 3.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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