CPF/CNPJ:
00028824423353
Emissão:
03/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
76909/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/MA, VIANA-MA E SÃO LUÍS-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTES À CONSELHO DE DISCIPLINA, COMFORME PORTARIA DE DELEGAÇÃO N° 001/2023-DP3-CD. PERÍODO 15/04/2023 A 04/05/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000328 | 03/05/2023 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/MA, VIANA-MA E SÃO LUÍS-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTES À CONSELHO DE DISCIPLINA, COMFORME PORTARIA DE DELEGAÇÃO N° 001/2023-DP3-CD. PERÍODO 15/04/2023 A 04/05/2023.
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2023NE000328 | 03/05/2023 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA AS CIDADES DE SÃO BENTO/MA, VIANA-MA E SÃO LUÍS-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILI
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2023NL001038 | 03/05/2023 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023623 | 04/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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