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NOTA DE EMPENHO 2023NE000229

Favorecido

JOSELIO CABRAL FERREIRA
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

00025052497334

Emissão:

20/04/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

58325/2023-PMMA

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA COM DESTINO AS CIDADES DE GOV. NUNES FREIRE/MA, MARACAÇUMÉ/MA E CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2023, A FIM DE APURAR PROCESSO DE SINDICÂNCIA .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000229 20/04/2023 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA COM DESTINO AS CIDADES DE GOV. NUNES FREIRE/MA, MARACAÇUMÉ/MA E CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2023, A FIM DE APURAR PROCESSO DE SINDICÂNCIA .
2023NE000229 20/04/2023 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA COM DESTINO AS CIDADES DE GOV. NUNES FREIRE/MA, MARACAÇUMÉ/MA E CENTRO NOVO
2023NL000789 25/04/2023 0,00 2.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB021203 26/04/2023 0,00 0,00 2.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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