CPF/CNPJ:
00025052497334
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
58325/2023-PMMA
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA COM DESTINO AS CIDADES DE GOV. NUNES FREIRE/MA, MARACAÇUMÉ/MA E CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2023, A FIM DE APURAR PROCESSO DE SINDICÂNCIA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000229 | 20/04/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA COM DESTINO AS CIDADES DE GOV. NUNES FREIRE/MA, MARACAÇUMÉ/MA E CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2023, A FIM DE APURAR PROCESSO DE SINDICÂNCIA .
|
2023NE000229 | 20/04/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA COM DESTINO AS CIDADES DE GOV. NUNES FREIRE/MA, MARACAÇUMÉ/MA E CENTRO NOVO
|
2023NL000789 | 25/04/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021203 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,