CPF/CNPJ:
00024744085334
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
42799/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 10/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SÃO LUIS/MA E PERITORO/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REINAUGURAÇÃO DO COLEGIO MILITAT VII. CONF NOTA N° 20230310123934.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000081 | 17/03/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 10/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SÃO LUIS/MA E PERITORO/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REINAUGURAÇÃO DO COLEGIO MILITAT VII. CONF NOTA N° 20230310123934.
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2023NE000081 | 17/03/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 10/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SÃO LUIS/MA E PERITORO/MA CO
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2023NL000335 | 17/03/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010777 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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