Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE001667
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri Mirim -MA no período de 04 a 13/09/23 a fim de realizar fiscalização |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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