CPF/CNPJ:
00005148037385
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
68061/2023-PMMA
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE TRIZIDELA DO VALE /MA, NO PERÍODO DE 01 A 07/04/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO FLUVIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000221 | 20/04/2023 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE TRIZIDELA DO VALE /MA, NO PERÍODO DE 01 A 07/04/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO FLUVIAL.
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2023NE000221 | 20/04/2023 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE TRIZIDELA DO VALE /MA, NO PERÍODO DE 01 A 07/04/2023, CO
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2023NL000794 | 25/04/2023 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021772 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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