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NOTA DE EMPENHO 2023NE000262

Favorecido

VANESSA AGUAR FRANCA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00004561266356

Emissão:

25/04/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

59546/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custeio de diária por seguir viagem desta Capital para o Interior do Estado, a fim de realizarem operação policial Militar em reforço ao policiamento ostensivo, na cidade de São Benedito do Rio Preto/MA, no periodo de 21/03 a 30/03/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000262 25/04/2023 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária por seguir viagem desta Capital para o Interior do Estado, a fim de realizarem operação policial Militar em reforço ao policiamento ostensivo, na cidade de São Benedito do Rio Preto/MA, no periodo de 21/03 a 30/03/2023.
2023NE000262 25/04/2023 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar de diária por seguir viagem desta Capital para o Interior do Estado, a fim de realizarem operação policial Militar em reforço ao policiamento
2023NL000785 25/04/2023 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB021201 26/04/2023 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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