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NOTA DE EMPENHO 2023NE001990

Favorecido

GIULIANA DE FREITAS PEREIRA
R$ 160,00
 

CPF/CNPJ:

00004428737351

Emissão:

01/12/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

0205866/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Estado:

MA

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA POR SEGUIR VIAGEM NO DIA 16/11/2023, DE SÃO LUIS-MA PARA BACABAL-MA, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO ESTÁGIO DE OPERAÇÕES E SALVAMENTO EM ÁREA RURAL (I EOSAR)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001990 01/12/2023 160,00 160,00 160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA POR SEGUIR VIAGEM NO DIA 16/11/2023, DE SÃO LUIS-MA PARA BACABAL-MA, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO ESTÁGIO DE OPERAÇÕES E SALVAMENTO EM ÁREA RURAL (I EOSAR)
2023NE001990 01/12/2023 160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA POR SEGUIR VIAGEM NO DIA 16/11/2023, DE SÃO LUIS-MA PARA BACABAL-MA, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO
2023NL005222 01/12/2023 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB088647 01/12/2023 0,00 0,00 160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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