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NOTA DE EMPENHO 2023NE001006

Favorecido

DALILA ANDRESSA DOS SANTOS CUNHA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00003471820388

Emissão:

20/07/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

126291/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Estado:

SC

Descrição

Custear despesas com diária referente a execução da Operação Férias Barreirinhas - MA, no período de 14/07 à 17/07/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001006 20/07/2023 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diária referente a execução da Operação Férias Barreirinhas - MA, no período de 14/07 à 17/07/2023
2023NE001006 20/07/2023 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diária referente a execução da Operação Férias Barreirinhas - MA, no período de 14/07 à 17/07/2023
2023NL002463 20/07/2023 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB049017 20/07/2023 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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